Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Trecere de la neplatitor tva la platitor tva

Buna seara,

In anul 2013 o farmacie nu a fost platitoare de TVA, iar in decembrie 2013 a depasit cifra de afaceri ( 240 000lei) si am depus dosarul pentru a deveni platitor de TVA si vectorul fiscal declaratia 010. In contabilitate la 31 dec 2013 am urmatoarea situatie a marfurilor:
371.1 =76789,32
378.1 =15239,06, iar pe punct de lucru
371.2 =28957,37
378.2 =8068,34,
si fiind farmacie TVA este atat 9% cat si 24%.
Intrebarea este , - cum reusesc la aceasta marfa sa deduc TVA la 01.01.2014 pentru a putea avea marfa cu TVA deoarece programatorul spune ca nu poate face acest lucru din programul farmaciei?
Deasemeni a vandut cateva zile marfa fara tva ca si anul trecut si nu stiu cum sa procedez sa deduc acest tva ( marfa fiind si cu 9 si cu 24%.
Va multumesc foarte mult si va rog ajutor sunt la inceput si nu stiu cum sa procedez
Multumesc


Adaugata in   TVA

2 raspunsuri


la 27 Ian. 2014
Inventariati stocul existent. - stornati achizitiile : - repuneti cu tva - Ajustarile de TVA le declarati in decont 300. Aveti in vedere si prevederile art. 148-149 din Codul fiscal precum si HG 44/2004 privind Normele de aplicare ale Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 27 Ian. 2014
multumesc
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

Expertii nostri

contabil Silviu Badea
Absolvent al ASE, colaboreaza in continuare cu succes in mediul didactic. S-a specializat in...
contabil sef George Necula
A participat activ la Seminarul National de TVA - aprilie 2011, Seminarul National - Noua Lege a...
Contabil Alexandra Preutescu
Specialist in solutionarea problemelor ridicate de TVA, taxe si impozite.
contabil sef Violeta Georgescu
Are raspunsuri la orice intrebare legata de formulare, declaratii, impozite si mai ales gaseste...