Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Servicii de marketing catre Italia si inregistrarea in D 300

Buna seara.Un SRL din Romania platitor de TVA factureaza catre o firma din Italia cu cod valid de TVA servicii de marketing.Va rog sa ma ajutati cu inregistrarea facturii in decontul de TVA D 300 ?

4 raspunsuri


la 21 Mai. 2019
Operatiunea se incadreaza ca livrare servicii intracomunitare si se declara in formularul 390 si 300. Formularul 300 are prima parte pentru operatiuni intracomunitare in varianta completa extinsa. In varianta simplificata sunt mai putine campuri.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 21 Mai. 2019
Am facut inregistrarea la randul 3 si 3.1 dar am primit notificare de la ANAF ca declaratia are erori de inregistrare .recipisa D 300 nu are erori de validare.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 21 Mai. 2019
Erorile de inregistrare pot fi din cauza nepreluarii corecte a soldului de plata sau dde recuperat din declaratia anterioara, sau poate fi din neinregistrarea la punctul principal si secundar a sumei (ex: 3 si 3.1) precum si preluarea in livrari/achizitii a operatiunilor simplificate cu taxare inversa.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 23 Mai. 2019
Este important ds sa cititi si sa completati ambele variante la declaratia 300 cu campuri mai multe si complete.De recipisele sunt bune, ANAF are si obiceiul de a fi cu date eronata.Eu am trimis din nou.Achiztiile intracomunitare sunt cele mai de pret, mai ales ca este vorba de prestarea unui servici de marketing, deci contrul 628=401, Prestari de servicii.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!