ClubContabilitate.ro Q&A

"REFACTURARE CAZARE in Romania din UE"

Societatea din Romania a avut nevoie de o consultanta de la un specialist care face parte dintr-o firma din UE. A fost cazat la un hotel in Romania si pentru aceasta hotelul a facturat cazarea specialistului strain catre firma din Romania. Am refacturat o cheltuiala cu cazarea catre firma din UE dar firma din UE mi-a refacturat din nou cazarea specialistului, spunand ca firma noastra din Romania trebuie sa suporte toate cheltuielile cu deplasarea. Cum inregistrez factura din UE cu TVA 0% sau taxare inversa si cu ce cota de TVA?Se declara in 390?(firma din UE a facturat in valuta,fara TVA).

Adaugata in
  • TVA
  • Studiu de caz tva

Aurelia Cheloiu
 User  Aurelia Cheloiu a intrebat la 23 Mar. 2017

 

1 raspuns

Te ajuta acest raspuns? Voteaza aici! Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Adrian Condurache
 Consultant Adrian Condurache a raspuns la intrebare la 23 Mar. 2017
Se inregistreaza in 390, cu taxare inversa pentru ca face parte din serviciile primite si factura emisa catre firma din UE este cu taxare inversa.



Alte intrebari despre TVA

Email RSS Facebook Comunica experienta
ClubContabilitate.ro
Sectiuni
  • ANAF si MFP
  • Codul de procedura fiscala
  • Codul fiscal
  • Declaratii si Formulare
  • Legea Contabilitatii
  • Monografii contabile
  • Studii de caz
  • TVA
Expertii nostri
Nicoleta Marinescu
Nicusor Belciug George Necula Silviu Badea Violeta Georgescu Marina- Alexandra Cruciu Alexandra Preutescu
Video club

X