Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

factura omisa neinregistrata

buna ziua, am preluat contabilitatea la o firma incepand cu anul 2012 si am gasit o factura emisa din noiembrie si incasata prin banca neinregistrata la fel si soldul contului 5121 nu este egal cu soldul din extrasul bancii -diferenta fiind valoarea facturii+comision. Cum sa procedez?
Adaugata in   Monografii contabile

3 raspunsuri


la 27 Mar. 2012
daca valoarea facturii nu este semnificativa se poate inregistra pe anul 2012 pe seama contului de cheltuiala/venit si faci regularizare sold 5121 la inceputul anului03.01.2012 de ex,daca valoare este semnificativa se trece pe seama rezultatului reportat 1174 cheltuiala /venitul in cazul in care este depus bilantul contabil pe 2011 ;ar mai fii o solutie in cazul in care nu este depus bilantul contabil 2011 inregistrare facturii in noiembrie, plata cand s-a platit in banca; declaratie rectificativa la 101,regularizare in urmatoarea decl 300la platitor de TVA,decl rectificativa 394 pe trim II 2011
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 29 Mar. 2012
Stiu ca asa prevede 3055 dar am si eu o nelamurire, intrebare mai veche care ma framinta: daca se trece suma pe rezultat reportat 117 si in anul precedent intreg profitul s-a repartizat pe dividende nu intram in alta dandana : reparizare dividende necuvenite ? Va rog parerea dvs. Multumesc
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 04 Apr. 2012
multumesc, am sa merg pe a doua varianta deoarece nu a depus inca bilantul
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

Expertii nostri

Contabil Alexandra Preutescu
Specialist in solutionarea problemelor ridicate de TVA, taxe si impozite.
contabil Silviu Badea
Absolvent al ASE, colaboreaza in continuare cu succes in mediul didactic. S-a specializat in...
contabil sef Violeta Georgescu
Are raspunsuri la orice intrebare legata de formulare, declaratii, impozite si mai ales gaseste...