ClubContabilitate.ro Q&A

"eroare la validarea D100 pe 07.2017 impozit specific "

Buna ziua, sunt o firma care de la 01.08.2017 va trece la impozitul pe venitul micro, de la 01.01.2017 pana la 31.07 fiind platitoare de impozit specific. Am depus pana in 25.07.2017, D100 pe luna 06 cu impozitul specific aferent semestrului I 2017. Am depus apoi, conform noului comunicat, D710 de anulare a D100 pe luna 06. Si am depus apoi, o noua D100 cu impozitul specific aferent perioadei 01.01.-31.07.2017 pe luna 07. Si imi da mesaj de eroare : ``E: obligatie (1) [cod_oblig=130 scadenta=25.08.2017];eroare regula: R13a: cod obligatie (130) necesita raportare semestriala si luna (07) trebuie sa fie 6 sau 12``. unde am gresit ? Multumesc.

Adaugata in
  • Declaratii si Formulare
  • Declaratia 100 erori validare impozit specific 07.2017

Dora Cutean
 User  Dora Cutean a intrebat la 07 Aug. 2017

 

5 raspunsuri

Te ajuta acest raspuns? Voteaza aici! Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Viorel Georgescu
 User Viorel Georgescu a raspuns la intrebare la 25 Aug. 2017
am depus decl 100 privind impoitul specific pe 23 august si a mers fara probleme...si recipisa fara eroare



Te ajuta acest raspuns? Voteaza aici! Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Dora Cutean
 User Dora Cutean a raspuns userului adrian condurache la 09 Aug. 2017
Si ce fac atunci ? Cum trimit declaratia pe iulie, daca sistemul informatic nu este pe faza cu modificarile ? Incerc sa o mai trimit o data, in speranta ca modificarea a fost facuta de informaticieni ?



Te ajuta acest raspuns? Voteaza aici! Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Adrian Condurache
 Consultant Adrian Condurache a raspuns userului Dora Cutean la 09 Aug. 2017
Modificarile au fost facute fara ca sistemul informatic sa fie modificat cu noile conditii, fapt ce duce la solutii mai putin logice.



Te ajuta acest raspuns? Voteaza aici! Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Dora Cutean
 User Dora Cutean a raspuns la intrebare la 08 Aug. 2017
Daca, conform noilor reglementari, zice ca se anuleaza D100 depusa pe 06, pentru a se raporta perioada 01.01-31.07.2017 la impozitul specific, asta nu inseamna ca, noua perioada fiind 01.01-31.07, declaratia de scrie pe luna 07 ? Este, bineinteles, o exceptie de la regula 06 sau 12. Daca trebuia facuta D100 cu sumele din per. 01.01-31.07 tot pe luna 06, atunci de ce spune in comunicat, ca la ``suma corectata`` scriem 0 in D710, si nu noua suma, adica cea de pe perioada 01.01. - 31.07 ?



Te ajuta acest raspuns? Voteaza aici! Apreciez acest raspuns [0] Nemultumit de acest raspuns [0]
Adrian Condurache
 Consultant Adrian Condurache a raspuns la intrebare la 07 Aug. 2017
Raportarea impozitului specific este semestriala, in declaratie putand fi pentru luna a 6-a sau a 12-a, programul neputand accepta luna 7.



Alte intrebari despre Declaratii si Formulare

Email RSS Facebook Comunica experienta
ClubContabilitate.ro
Sectiuni
  • ANAF si MFP
  • Codul de procedura fiscala
  • Codul fiscal
  • Declaratii si Formulare
  • Legea Contabilitatii
  • Monografii contabile
  • Studii de caz
  • TVA
Video club

X