Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

Logheaza-te utilizand retelele de socializare Login Facebook
Recuperare parola
ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Declaratie 390 completata gresit

am urmatoarea situatie:
la 31.05 am primit o fact de marfa de la un furnizor intracomunitar , marfa nefiind receptionata.
Am inreg "marfa in curs" si am declarat fact in 390.
In iunie a intrat marfa si colega a inregistrat-o , si s-a declarat si in 390 la iunie.
In septembrie am din nou achizitii de la acest furnizor.Pot sa corectez la septembrie , sa declar ca si diferenta?

Care sunt corelatiile/verificarile pentru 390?

1 raspuns


la 21 Oct. 2016
Nu puteti sa regularizati achizitiile/livrarile intracomunitare din perioade diferite pentru ca sunt cu taxare inversa si se verifica cu datele comunitare primite, asa ca, urmeaza sa corectati declaratiile si sa le depuneti corect.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!